به گزارش مسیر انرژی، پتروشیمی خارک در سال ۱۴۰۳ شاهد رشد قابل توجه سودآوری، با افزایش ۱۰۴ درصدی نسبت به سال قبل، بوده است. این موفقیت در حالی رخ داده که تولید شرکت، به دلیل تحریمها، کمبود گاز و نوسازی ناکافی تجهیزات، کاهش یافته است. در واقع، تولید این شرکت طی پنج سال تنها ۷.۵ درصد افزایش یافته و از ۹۷۰ هزار و ۴۵۳ تن به حدود یک میلیون و ۴۳ هزار تن رسیده است، که نشاندهنده نبود رشد واقعی است.
در طرف دیگر، افزایش نرخ فروش محصولات، بهویژه متانول، پروپان، بوتان و پنتان، نقش اصلی را در رشد درآمدهای شرکت ایفا کرده است. نرخ متانول، که ۵۵ درصد از تولیدات را تشکیل میدهد، از ۱۰ میلیون تومان به ۱۳.۹۶ میلیون تومان در هر تن رسیده است، و اگر این افزایش نرخ نبود، وضعیت فروش شرکت نابسامان میشد.
فروش شرکت در سال ۱۴۰۳ با رشد ۲۰ درصدی، به حدود ۱۶,۸۳۹ میلیارد تومان رسید، و فصلهای تابستان و زمستان پرفروشترین دورهها بودند اما نوسانات قابل توجهی در ماههای مختلف، به ویژه کاهش ۶۱ درصدی فروش در فروردین و جهش ۷۰۱ درصدی در شهریور مشاهده میشود.
در کنار این، هزینههای اداری در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیش از دوبرابر شده و به ۲,۱۲۸ میلیارد تومان رسیده است، که این روند خطر کاهش سودآوری در آینده را نشان میدهد. این افزایش هزینهها در حالی رخ میدهد که هزینههای اداری طی ۶ سال گذشته نزدیک به ۵۵۰ درصد رشد داشته است، که نشاندهنده نیاز به کنترل بیشتر در مدیریت هزینهها است.
با وجود چالشها، پتروشیمی خارک توانسته است سود خالص را از ۲,۱۴۴ میلیارد تومان در ۱۳۹۸ به ۶,۳۰۳ میلیارد تومان در ۱۴۰۳ برساند، که رشد ۲۹۴ درصدی در ۶ سال است. «شخارک» توانست میانگین سود سالانه حدود ۳۲ درصد داشته باشد و حاشیه سود خالص خود را در حدود ۳۷ درصد نگه دارد.
در مجموع، اگرچه تولید شرکت کاهش یافته است، ولی افزایش نرخ فروش و بهرهوری در حوزه فروش محصولات، نتیجهای موثر در سودآوری و سوددهی شرکت داشته است. به نظر میرسد مدیریت بهتر هزینهها و نوسازی تجهیزات، کلید آینده موفقیت این صنعت باشد.