عملکرد ماهانه خرداد؛ بهبود نسبی تولید در کنار سقوط ۳۴ درصدی درآمد
به گزارش مسیر انرژِی ،بررسی گزارش عملکرد پتروشیمی غدیر در ماه خردادماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که این شرکت موفق شده است روند نزولی تولید را متوقف کند. میزان تولید شرکت در خرداد به ۶ هزار و ۳۴۵ تن رسید که نسبت به تولید ۵ هزار و ۹۹۳ تنی در اردیبهشت، حدود ۶ درصد رشد داشته است. همچنین حجم فروش شرکت نیز با ثبت ۵ هزار و ۸۲۸ تن، تقریباً در سطح ماه قبل (۵ هزار و ۸۲۶ تن) تثبیت شده است.
با این حال، در بخش درآمدی شاهد یک تناقض بزرگ هستیم؛ درآمد ماهانه شرکت در خرداد به ۱.۳ همت رسید که نسبت به درآمد ۱.۹ همتی در اردیبهشت، ۳۴ درصد کاهش را نشان میدهد. نکته قابل توجه، مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است؛ درآمد ماهانه از ۰.۳ همت در خرداد ۱۴۰۴ به ۱.۳ همت در خرداد جاری رسیده است که بیش از چهار برابر شده است؛ افزایشی که مشخصاً ناشی از جهش نرخ فروش محصولات و نه افزایش حجم تولید (که ۴۹ درصد افت داشته) است.
عملکرد تجمیعی بهار ۱۴۰۵؛ رشد درآمدی در تقابل با ریزش عملیاتی
در نگاهی به عملکرد سه ماهه نخست سال (بهار ۱۴۰۵)، پتروشیمی غدیر با یک پارادوکس عملیاتی روبرو است. شرکت در این بازه موفق به تولید ۱۲ هزار و ۳۳۸ تن و فروش ۱۲ هزار و ۱۶۴ تن محصول شده و درآمد تجمیعی خود را به ۳.۳ همت رسانده است.
اگرچه درآمد تجمیعی شرکت در مقایسه با بهار ۱۴۰۴، رشد ۱۲۶ درصدی را تجربه کرده است، اما این رقم پوششی برای افت سنگین شاخصهای فیزیکی نیست. تولید شرکت در این سه ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۶ درصد و حجم فروش آن ۵۵ درصد کاهش یافته است. این آمار تأیید میکند که رشد درآمدی شرکت، عمدتاً محصولِ اثر قیمتی (افزایش نرخ فروش) بوده و از بهبود کیفیت عملکرد عملیاتی نشأت نمیگیرد.
تحلیل و چشمانداز؛ اولویت بازگشت به ظرفیتهای تولیدی
وضعیت فعلی «شغدیر» نشاندهنده یک وضعیت «نامتعادل» است؛ جایی که رشد درآمدهای ریالی با ریزش فیزیکی عرضه در بازار همراه شده است. تداوم کاهش چشمگیر حجم تولید نسبت به سال گذشته، بزرگترین ریسک عملیاتی شرکت محسوب میشود. از نظر تحلیلگران، اولویت اصلی مدیریت پتروشیمی غدیر در ماههای آتی باید از تمرکز بر ارزش فروش، به سمت «بازگشت به سطوح تولید پیشین» و ترمیم ظرفیتهای عملیاتی تغییر یابد تا پایداری شرکت در بلندمدت تضمین شود.






