امروز: پنجشنبه 25 تیر 1405

پتروشیمی شازند در سال ۱۴۰۴؛ رشد سودآوری باوجود افت ۱۲.۵ درصدی تولید

پتروشیمی شازند در سال ۱۴۰۴ با وجود کاهش ۱۲.۵ درصدی تولید ناشی از اورهال و توقف صادرات بنزین، توانست درآمد عملیاتی خود را ۲۲ درصد افزایش دهد. جزئیات افزایش سرمایه ۱۱۱ درصدی، پروژه‌های توسعه‌ای، وضعیت خوراک و بهبود شاخص‌های مالی را در این گزارش بخوانید.
پتروشیمی شازند در سال ۱۴۰۴؛ رشد سودآوری باوجود افت ۱۲.۵ درصدی تولید

به گزارش مسیر انرژی ،مدیرعامل شرکت در مجمع توضیح داد میزان تولید شرکت در سال ۱۴۰۴ به یک میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۹۵ تن رسید. تولید مجتمع بدون احتساب بنزین نسبت به سال قبل ۷ درصد کاهش داشت، اما با احتساب افت تولید بنزین ناشی از توقف ۶ ماهه صادرات به افغانستان، کاهش تولید کل مجتمع به ۱۲.۵ درصد رسید. انجام تعمیرات اساسی (اورهال) و توقف ۳۵ روزه تولید، توقف صادرات بنزین به افغانستان و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی از مهم‌ترین دلایل افت تولید عنوان شد.
افزایش سرمایه و عملکرد فروش
در این مجمع اعلام شد سرمایه شرکت پس از دوازدهمین افزایش سرمایه از ۸۰۶ میلیارد تومان به یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که معادل رشد ۱۱۱ درصدی از محل سود انباشته است.

مقدار فروش شرکت در سال مالی گذشته به یک میلیون و ۷۱۸ هزار و ۹۳۴ تن رسید. مدیریت شرکت اعلام کرد کاهش فروش علاوه بر افت تولید، ناشی از محدودیت‌های لجستیکی و توقف صادرات در اسفندماه بوده و بخشی از محصولات به‌صورت موجودی به سال مالی بعد منتقل شده است.
رشد درآمد و سودآوری
درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال قبل به حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان رسید. سود عملیاتی نیز با رشد قابل توجه از ۳ هزار میلیارد تومان فراتر رفت و حاشیه سود عملیاتی به ۶.۳ درصد افزایش یافت. سود خالص شرکت نیز به حدود ۳.۳ هزار میلیارد تومان رسید و حاشیه سود خالص در سطح ۷ درصد قرار گرفت.
جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی از ۵ هزار میلیارد تومان عبور کرد که بیانگر بهبود وضعیت نقدینگی شرکت است. همچنین نسبت‌های مالی از جمله نسبت جاری، بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام نسبت به سال گذشته بهبود یافت.

بهای تمام‌شده و تأمین خوراک
در ساختار بهای تمام‌شده، مواد اولیه ۷۴ درصد، سربار ۲۴ درصد و دستمزد مستقیم ۲ درصد سهم دارند. در ترکیب مواد اولیه نیز نفتا با سهم ۶۸ درصدی مهم‌ترین خوراک مصرفی شرکت است و پس از آن رافینت، پنتان و پروپیلن قرار دارند.
بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان خوراک شرکت در سال ۱۴۰۴ شامل پالایشگاه اصفهان با سهم ۲۷ درصد، پالایشگاه امام خمینی شازند با سهم ۱۶ درصد و واردات از عراق با سهم ۱۲ درصد بودند.
همچنین متوسط نرخ خرید هر تن نفتا در سال ۱۴۰۴ به ۴۲ میلیون تومان رسید که نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشت. متوسط نرخ گاز مصرفی نیز با رشد ۱۱۷ درصدی همراه بود.

پروژه‌های توسعه‌ای و اقدامات عملیاتی
مدیریت شرکت مهم‌ترین پروژه‌های اجراشده و آغازشده در سال ۱۴۰۴ را شامل نصب راکتور جدید واحد اتوکسیلات و افزایش ۲۵ درصدی راندمان این واحد، احداث مخازن کروی واحد اتیلن اکساید برای افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی، افتتاح پروژه انتقال هیدروژن از پالایشگاه امام خمینی شازند به مجتمع، آغاز پروژه بازیافت گازهای مازاد واحد اولفین با هدف صرفه‌جویی سالانه ۵ میلیون مترمکعب گاز و آغاز پروژه انتقال پساب مهاجران با هدف کاهش ۲۵ درصدی برداشت از منابع آب زیرزمینی عنوان کرد.

از دیگر اقدامات مهم سال، انجام تعمیرات اساسی واحدهای تولیدی پس از چند سال بود که به گفته مدیران شرکت موجب کاهش هدررفت مواد و افزایش راندمان تولید شده است.
در این مجمع، مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی پتروشیمی شازند شامل دسترسی به خوراک از طریق خطوط لوله، تنوع سبد محصولات، تولید محصولات استراتژیک، کیفیت مطابق استانداردهای جهانی، موقعیت مناسب جغرافیایی و توان تولید گریدهای خاص عنوان شد.

گزارش حسابرس و پرونده‌های مالیاتی
در خصوص ذخایر اکچوئری نیز مدیریت اعلام کرد به منظور جلوگیری از ایجاد فشار بر سود سهامداران، این ذخایر به‌صورت تدریجی در صورت‌های مالی شناسایی خواهد شد. بر این اساس، در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان ذخیره ثبت شده و باقیمانده طی سه سال آینده و با هماهنگی سهامدار عمده در حساب‌ها منظور خواهد شد.
مجمع همچنین هیئت‌مدیره را مکلف کرد پرونده‌های مالیاتی و ثبت ذخایر موردنیاز را با رعایت منافع شرکت و هماهنگی سهامدار عمده تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند.
اسناد مالکیت و وصول مطالبات
درباره اسناد مالکیت نیز اعلام شد شرکت هنوز برای ۱۴ فقره ملک شامل اراضی مجاور مجتمع، یک قطعه زمین در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و مجتمع تفریحی توسکا سند رسمی دریافت نکرده و اقدامات حقوقی در این زمینه در حال انجام است. مدیریت ابراز امیدواری کرد سند مجتمع توسکا طی ماه‌های آینده اخذ شود.
در ادامه مجمع اعلام شد مطالبات شرکت از پتروشیمی ری در سال ۱۴۰۵ به طور کامل تسویه شده است. همچنین مطالبات از شرکت مارگارین نیز به طور کامل وصول شده و مانده این مطالبات به صفر رسیده است.
در پاسخ به سؤال سهامداران درباره توقف واحد پارافین کلر و هزینه جذب‌نشده، مدیریت توضیح داد رقم مطرح‌شده ۲.۳ میلیارد تومان بوده و مربوط به هزینه بیمه واحد غیرفعال است و ارتباطی با رقم ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان ندارد.
درباره زیان برخی محصولات از جمله اتیل هگزانول نیز اعلام شد در سال ۱۴۰۴ هیچ وارداتی در این بخش انجام نشده و سیاست شرکت جلوگیری از تولید یا واردات محصولات زیان‌ده بوده است.
در پاسخ به نگرانی سهامداران درباره تأمین خوراک پس از کاهش میعانات گازی کشور، مدیریت تأکید کرد خوراک پتروشیمی شازند از پالایشگاه‌ها تأمین می‌شود و این موضوع اثر مستقیمی بر فعالیت شرکت ندارد.

همچنین درباره ظرفیت تولید توضیح داده شد که هر واحد بر اساس ظرفیت طراحی‌شده فعالیت می‌کند و امکان افزایش تولید تنها در محدوده ۵ تا ۱۰ درصد وجود دارد.

مدیریت شرکت همچنین اعلام کرد تولید بنزین A92 نسبت به بنزین A80 از نظر قیمتی مزیت دارد و اختلاف قیمت آن در بازار افغانستان حدود ۱۰۰ دلار به ازای هر تن است که می‌تواند به افزایش سودآوری این بخش کمک کند.

در ادامه تأکید شد قیمت خوراک بر اساس فرمول ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین می‌شود و نرخ محصولات نیز مطابق فرمول‌های ابلاغی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و از طریق بورس کالا محاسبه می‌شود و شرکت نقشی در تعیین این نرخ‌ها ندارد.

همچنین اعلام شد افزایش سرمایه جدید شرکت از محل سود انباشته حداکثر طی سه ماه آینده به انجام خواهد رسید.

لینک کوتاه خبر:

https://energypath.ir/?p=28301

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?